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ISO14001認證需要注意的審核常見的17類問題點

發(fā)布者: 沃博    時間:2023-07-18 15:11:44


ISO 14001環(huán)境管理體系認證


ISO 14001的由來


      ISO 14000系列標準是由國際標準化組織制訂的環(huán)境管理體系標準。是針對全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞越來越嚴重,資源低效使用、廢物管理不當、氣候變化、生物多樣性的減少等重大環(huán)境問題威脅著人類未來的生存和發(fā)展,順應國際環(huán)境保護的發(fā)展,依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。


 

ISO 14001的概述


      ISO 14001:2015《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》是ISO 14000系列標準中用于認證的標準,是ISO 14000系列標準的核心。國家標準GB/T 24001-2016等同采用該國際標準。ISO 14001標準為生產(chǎn)或服務中產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲、固體廢棄物、能源、資源等環(huán)境因素的控制提供了有效管理的框架,采用PDCA(P策劃→D實施→C檢查→A處置)的模式,應用于環(huán)境管理體系每個要素的管理。企業(yè)基于生命周期的考慮,對產(chǎn)品生命中可控或可影響的環(huán)境因素進行識別與評價,確定關鍵性問題,建立控制措施和管理方案,對產(chǎn)品設計、原材料、能源使用、生產(chǎn)工藝、設備運行、產(chǎn)品銷售等進行全過程控制,以實現(xiàn)合理利用能源和原材料,減少廢棄物和污染物的產(chǎn)生,降低生產(chǎn)成本,達到減污增效,履行社會責任、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展等目的。


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環(huán)境體系認證是常見的ISO三體系認證中的一項,ISO14000系列標準是由國際標準化組織制訂的環(huán)境管理體系標準。是針對全球性的環(huán)境污染和生態(tài)破壞越來越嚴重,臭氧層破壞、全球氣候變暖、生物多樣性的消失等重大環(huán)境問題威脅著人類未來的生存和發(fā)展,順應國際環(huán)境保護的發(fā)展,依據(jù)國際經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展的需要而制定的。在日益惡劣的環(huán)境里ISO環(huán)境管理體系已經(jīng)成為不可或缺的管理體系認證之一。


企業(yè)在審核的時候會出現(xiàn)很多問題,下面小編整理一下環(huán)境管理體系認證審核的時候會出現(xiàn)的問題企業(yè)主可以對照了解:


1、廠房建設期間環(huán)保資料


1)建設項目環(huán)境影響報告書(表)——有資質(zhì)的評估機構提供的評估報告


2)環(huán)境影響報告批復——環(huán)保局批復


3)建設項目環(huán)境保護“三同時”驗收——環(huán)保局驗收


4)消防驗收報告——消防部門驗收



2、環(huán)境因素識別、評價與更新


1)環(huán)境因素識別不齊全,主要存在以下幾種情況:


a. 未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對銷售過程中的環(huán)境因素未識別;


b. 未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進行識別,識別環(huán)境因素沒有順序,最易導致缺漏;


c. 未考慮到過去發(fā)生過的、將來計劃的因素,如:公司擬擴建新廠房,對于擴建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識別;


d. 未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識別,如:產(chǎn)品設計過程中材料的選用,產(chǎn)品報廢后的回收處置。


2)環(huán)境因素評價不合理,對重要環(huán)境因素的確定存在偏差。


3)環(huán)境因素未及時更新,如:


a. 產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對環(huán)境因素重新識別、更新;


b. 產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;


c. 國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時對環(huán)境因素重新識別、更新;


d. 廠房遷移到新址,未及時地環(huán)境因素重新識別、更新。



3、重要環(huán)境因素的控制策劃


1)未能對所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;


2)對重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。


4、法律法規(guī)及其他要求的識別、評審


1)法律法規(guī)及其他要求識別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識別到位;


2)對相關法律法規(guī)及其他要求未進行適用性評審,未能識別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;


3)未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關部門、崗位人員;


4)未及時對法律法規(guī)及其他要求進行更新,對已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時重新識別、收集、評審。


5、環(huán)境目標、指標和管理方案


1)未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標;


2)對已確定的環(huán)境目標未規(guī)定其具體的指標,部分指標無法測量;


3)對所有的目標、指標未能予以制定對應的管理方案,管理方案的職責不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預算;


4)未能根據(jù)管理方案的實施情況及時進行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標準發(fā)生了變化等情況下未對管理方案進行修訂。



6、組織機構、職責、權限、資源


1)對各崗位職責、權限中缺少環(huán)境管理方面的要求;


2)對關鍵崗位(如:化驗員、機修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;


3)環(huán)保設施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。


7、能力、培訓和意識(人力資源管理)


1)關鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會用Ph值試紙進行酸堿度的測試,對其他指標的化驗不具備能力;


2)全員環(huán)境意識培訓不足,或有培訓但缺乏培訓后的考核、培訓效果評價;


3)崗位人員對自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。


8、信息交流


1)對重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;


2)未建立外部信息交流的渠道,如當外部相關方(社區(qū)居民等)對公司有意見需要投訴時,沒有對外公開的投訴電話、信箱或其他方式;


3)對外部相關方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時進行處理,處理后未及時對相關方進行回復;


4)缺乏內(nèi)部相關方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會議等。


9、文件控制


1)文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關鍵崗位處;


2)文件的適宜性未及時進行評審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時對相關文件進行適宜性評審,未及時進行必要的更新;


3)文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對英文的識別能力不足。


10、運行控制


1)運行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標準,如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標準,何時段,何級別標準;


2)未能將運行控制的要求通報至供方,如化學品供應商、工程分包方等等;


3)現(xiàn)場環(huán)境運行控制主要存在的缺失:


a. 垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險廢物混放的現(xiàn)象;


b. 現(xiàn)場由于機械油的泄漏導致的污染未及時清理、糾正;


c. 環(huán)保設施未能提供維護保養(yǎng)的證據(jù);


d. 環(huán)保設施的運行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運行,或有運行,但排氣口處的凈化池無水;


e. 化學品使用、儲存現(xiàn)場未配備MSDS資料;


f. 產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對粉塵、碎屑未進行收集,到處飄灑,也未及時清理;


g. 易燃易爆品與其他易燃物混放,危險品未設獨立空間存放;


h. 污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時間、劑量;


i. 廢油、廢液以及其他危險廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險廢物處理聯(lián)單(危險廢物的處理必須由有資質(zhì)的機構進行處理,處理時開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。


11、應急準備與響應


1)未能針對潛在的重要環(huán)境因素制定對應的應急計劃,通常包括消防應急預案、化學品泄漏/爆炸應急預案、環(huán)保設施失靈應急預案、自然災害應急預案;


2)有制定應急計劃/預案,但未展開相應的培訓、演練;


3)有進行應急演練,但對演練的效果、應急程序進行評價;


4)應急預案執(zhí)行后或演練后,未對應急程序進行評審,未及時對應急程序進行修訂。


12、監(jiān)測和測量


1)對監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應進行監(jiān)測和測量的項目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;


2)未對目標、指標和管理方案的執(zhí)行狀況進行監(jiān)測和測量;


3)未能提供對日常運行管理過程的監(jiān)控記錄;


4)未定期進行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應進行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機構進行;


5)自有監(jiān)測設備未定期進行校準或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗設備等;


6)污水處理站未能提供對污水監(jiān)測、化驗的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。


13、合規(guī)性評價


1)未形成“合規(guī)性評價控制程序”;


2)未能提供合規(guī)性評價的證據(jù),至少一年一次;


3)有對環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行合規(guī)性評價,但對其他要求方面未進行合規(guī)性評價;


4)合規(guī)性評價未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。


14、不符合、糾正措施和預防措施


1)發(fā)生環(huán)境不符合情況時,未及時進行處理(糾正);


2)未識別采取糾正措施和預防措施的時機;


3)對不符合未進行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達到再發(fā)防止的目的;


4)對潛在不符合未進行原因分析,預防措施不適宜,未能達到防止發(fā)生的目的;


5)未對糾正措施和預防措施的實施效果進行評價。



15、內(nèi)部審核


1)未對年度內(nèi)部審核進行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計劃;


2)內(nèi)審計劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;


3)內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;


4)內(nèi)審計劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;


5)內(nèi)審不符合報告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對原因制定,缺乏針對性;


6)對內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實施效果未進行驗證、評價;


7)未形成內(nèi)審報告;


8)有內(nèi)審報告,但對體系運行情況的評價僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對于實現(xiàn)的環(huán)境績效未進行評價。



16、記錄控制


1)記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;


2)記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;


3)記錄保管不當,發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。


17、管理評審


1)管理評審計劃中評審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評審、上次管理評審后續(xù)措施實施結果、與組織環(huán)境因素有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;


2)管理評審輸入信息不足,缺乏相關資料/證據(jù);


3)管理評審輸出未能包含環(huán)境方針、目標以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關的決策和行動;


4)管理評審報告未能體現(xiàn)對體系的適宜性、充分性和有效性的評審結果;


5)管理評審決議事項未明確職責、分工、時限要求;


6)管理評審后續(xù)措施的實施情況無記錄,無效果驗證。








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